Первый вебинар был о том, как правильно оформить вход в инвестицию. Но что происходит со сделкой дальше?
Инвестиции в стартапы — это не только про идею и команду, но и про структуру. От того, как оформлены сделки и ведется учет, зависит не только ваша доходность, но и финансовая устойчивость самого проекта. А когда на горизонте появляется ФНС, критически важно понимать — кто и в каком объеме отвечает перед государством. Налоговые претензии могут стать фатальными для стартапа и обернуться серьезными потерями для инвестора.
Приглашаем на второй вебинар, где мы углубимся в налоговые аспекты венчурных инвестиций.
Эксперты VERBA LEGAL расскажут:
Особенности исчисления налогов в венчуре
Налоговые последствия и риски привлечения финансирования (инвестиционные раунды, конвертируемые займы).
Налоговые аспекты совершения M&A сделок (продажа долей, активов, выход через trade sale).
Специфика для IT-стартапов: как работать со льготами и не попасть под доначисления.
Взыскание налоговой задолженности: инструменты и процедуры
Кто отвечает по долгам: разграничение ответственности компании, основателей и инвесторов.
Механизмы взыскания налоговой задолженности: от бесспорного списания до банкротства.
Субсидиарная ответственность по налоговым обязательствам: в каких случаях инвестору придется отвечать своим карманом.
Модератор: Артем Рубанов, партнер, адвокат практики «Разрешение споров и банкротство». Спикеры: Юрий Самолетников, адвокат практики «Разрешение споров и банкротство», и Андрей Шептий, старший юрист практики «Налоговое консультирование и споры».
Регистрация на вебинар по ссылке.
Мероприятие является бесплатным, регистрация обязательна. Закрыто для консультантов.
***
P.S. Если вы пропустили первую часть о выборе инструментов для инвестиций («Конвертируемый заем, доля, залог»), запись вебинара доступна по ссылке.